新勁剛(300629.SZ)披露2019年度業績快報,實現營業收入1.94億元,同比下降8.09%;歸屬于上市公司股東的凈虧損2293.16萬元,上年度為凈利潤818.91萬元;基本每股虧損0.22元。
業績下降主要原因在于:1、金屬基超硬材料制品下游行業持續低迷是導致公司本年度業績下滑的主要原因。(1)受下游建筑陶瓷行業持續低迷以及公司主動調整客戶結構的影響,公司金屬基超硬材料制品及配套產品的銷售收入與上年同期相比下降28.55%左右;(2)市場競爭加劇,產品銷售價格下降導致毛利下降;(3)下游建筑陶瓷行業現金流狀況欠佳,部分下游客戶回款周期延長,導致按會計政策計提的信用減值損失增加。(4)下游客戶需求改變,公司原有部分產品庫存不能適應于市場終端產品消耗的需求,導致公司存貨庫存增加,按會計政策計提的資產減值損失相應增加。
2、外延并購費用增加對公司業績造成短期影響。2019 年9 月公司完成了對寬普科技的收購,使得并購中介費用和并購貸款利息費用增加,從而對公司業績造成短期影響。3、公司持續加大對軍工材料業務的研發投入,但相關產品尚未形成量產銷售。4、匯率波動導致財務費用增加。
此外,雖然公司在2019年9月底完成了對寬普科技的收購,但根據會計準則,其經營業績自2019年10月份才開始納入合并報表范圍,因此寬普科技2019年度對公司整體的業績貢獻有限。